Cómo Presentar tu Declaración de la Renta
Guía paso a paso para completar y presentar tu declaración anual de impuestos correctamente.
Leer másLas fechas clave que todo autónomo debe tener en su agenda para cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales este año. Descubre cuándo presentar declaraciones, hacer pagos y evitar sanciones.
Como autónomo, tienes múltiples fechas límite durante el año. No es solo la declaración anual de la renta — hay pagos trimestrales, retenciones, declaraciones de IVA y más. Una sola fecha perdida puede costarte multas innecesarias y estrés administrativo.
Este calendario recopila todas las fechas importantes de 2026 en un solo lugar. Ya sea que estés comenzando tu actividad o lleves años como autónomo, tener estas fechas claras te ahorra tiempo y problemas. Vamos a verlas en detalle para que no se te escape ninguna.
Todas las obligaciones fiscales organizadas por trimestre y mes para que puedas planificar tu año.
La fecha más importante del año para cualquier autónomo es la presentación de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta. En 2026, tienes que presentarla entre el 2 de abril y el 30 de junio de 2027 (para la campaña 2026).
Durante estos tres meses, la Agencia Tributaria abre el período de presentación telemática. No hay excepciones — todos los autónomos deben presentarla, aunque sea de forma telemática a través de la web de la AEAT o con ayuda de un gestor fiscal.
Consejo práctico: No esperes al último día. Si presentas en junio cuando la mayoría también lo hace, los servidores pueden ir lentos y tendrás más estrés innecesario. Presentar en abril o mayo es mucho más tranquilo.
Estos pagos se realizan cada trimestre y son obligatorios para la mayoría de autónomos.
Se pagan cuatro veces al año: 20 de febrero, 20 de mayo, 20 de agosto y 20 de noviembre. Cada pago corresponde al trimestre anterior. Estas retenciones se descuentan de tu declaración anual.
La cantidad que pagas depende de tus ingresos estimados. Si estimas que ganarás menos, puedes solicitar una reducción. Si ganas más, pagarás más. Es un sistema flexible que se ajusta a tu realidad fiscal.
Todos los pagos se realizan telemáticamente a través del programa Mod 130 de la AEAT. Puedes hacerlo tú mismo si tienes certificado digital, o delegarlo a un gestor fiscal que maneje los trámites.
Presentar fuera de plazo te puede costar una multa. Si no pagas el 20 del mes correspondiente, deberás abonar recargos además del importe adeudado. Es mejor pagar a tiempo, aunque sea con un pequeño retraso.
“Organizarte desde el principio con estas fechas te evita estrés a fin de año. Muchos autónomos esperan a diciembre para pensar en la declaración, cuando en realidad deberías estar pendiente cada trimestre.”
— Consejo de profesionales fiscales
Si estás acogido al régimen de IVA normal, debes presentar una declaración trimestral. Los plazos son los días 20 de cada mes posterior al trimestre — es decir, 20 de abril para el Q1, 20 de julio para el Q2, 20 de octubre para el Q3, y 20 de enero para el Q4.
En esta declaración reportas el IVA que has cobrado a tus clientes y el que has pagado en tus compras. La diferencia es lo que debes al Estado o lo que el Estado te devuelve. No es complicado si llevas bien tu contabilidad durante el trimestre.
Pequeñas estrategias que hacen una gran diferencia en tu cumplimiento fiscal.
No confíes en tu memoria. Establece alertas en tu móvil o calendario para cada fecha límite. Recuerda que el 20 de cada mes es crítico — múltiples obligaciones convergen.
Actualiza tus registros mensualmente, no trimestralmente. Cuando llegue el día 20 para presentar, todo debe estar listo. No dejes todo para el último momento — es fuente de errores.
Un gestor fiscal te cuesta entre 50 y 150 euros mensuales, pero se encarga de todo. Es una inversión que vale la pena si no tienes experiencia o simplemente quieres delegar estas responsabilidades.
En noviembre o diciembre, haz un repaso de tus ingresos y gastos. Así puedes ajustar tus pagos trimestrales para la próxima campaña. No esperes a presentar la declaración para descubrir sorpresas.
Programas como Debitoor, Factuplus o Invoicely generan informes automáticos. Facilitan mucho la presentación de IVA y otros documentos. La mayoría integran conexión directa con la AEAT.
Revisa cada declaración antes de presentarla. Un error en cifras puede generar sanciones meses después. Cinco minutos de revisión te ahorran cientos de euros en multas.
Este calendario y esta información son de carácter orientativo y educativo. Las fechas y normativas pueden variar según tu comunidad autónoma o situación específica. Consulta siempre con un gestor fiscal o asesor profesional para confirmar tus obligaciones exactas. La Agencia Tributaria publica actualizaciones regularmente en su web oficial. Este contenido no constituye asesoramiento fiscal profesional.