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Calendario Fiscal 2026: No Pierdas las Fechas

Las fechas clave que todo autónomo debe tener en su agenda para cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales este año. Descubre cuándo presentar declaraciones, hacer pagos y evitar sanciones.

8 min lectura Principiante Febrero 2026
Calendario fiscal 2026 con fechas límite destacadas para obligaciones de impuestos sobre la renta de autónomos

Por Qué Este Calendario Es Esencial

Como autónomo, tienes múltiples fechas límite durante el año. No es solo la declaración anual de la renta — hay pagos trimestrales, retenciones, declaraciones de IVA y más. Una sola fecha perdida puede costarte multas innecesarias y estrés administrativo.

Este calendario recopila todas las fechas importantes de 2026 en un solo lugar. Ya sea que estés comenzando tu actividad o lleves años como autónomo, tener estas fechas claras te ahorra tiempo y problemas. Vamos a verlas en detalle para que no se te escape ninguna.

Autónomo revisando calendario de obligaciones fiscales en su escritorio con documentos organizados

Las Fechas Clave de 2026

Todas las obligaciones fiscales organizadas por trimestre y mes para que puedas planificar tu año.

Q1 2026 Enero – Marzo
  • 20 de enero Declaración de IVA del trimestre anterior (oct-dic 2025)
  • 20 de febrero Pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta (cuota Q4 2025)
  • 20 de marzo Declaración de IVA del Q1 2026
Q2 2026 Abril – Junio
  • 20 de abril Pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta (Q1 2026)
  • 20 de mayo Declaración de IVA del Q2 2026
  • 30 de junio Límite para retenciones del 2 trimestre
Q3 2026 Julio – Septiembre
  • 20 de julio Pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta (Q2 2026)
  • 20 de agosto Declaración de IVA del Q3 2026
  • 30 de septiembre Límite para retenciones del 3 trimestre
Q4 2026 Octubre – Diciembre
  • 20 de octubre Pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta (Q3 2026)
  • 20 de noviembre Declaración de IVA del Q4 2026
  • 31 de diciembre Cierre del ejercicio fiscal 2026

La Declaración de la Renta 2026

La fecha más importante del año para cualquier autónomo es la presentación de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta. En 2026, tienes que presentarla entre el 2 de abril y el 30 de junio de 2027 (para la campaña 2026).

Durante estos tres meses, la Agencia Tributaria abre el período de presentación telemática. No hay excepciones — todos los autónomos deben presentarla, aunque sea de forma telemática a través de la web de la AEAT o con ayuda de un gestor fiscal.

Consejo práctico: No esperes al último día. Si presentas en junio cuando la mayoría también lo hace, los servidores pueden ir lentos y tendrás más estrés innecesario. Presentar en abril o mayo es mucho más tranquilo.

Autónoma completando formulario de declaración de la renta en su oficina con ordenador portátil

Pagos Trimestrales a Cuenta

Estos pagos se realizan cada trimestre y son obligatorios para la mayoría de autónomos.

01

Cuotas Trimestrales

Se pagan cuatro veces al año: 20 de febrero, 20 de mayo, 20 de agosto y 20 de noviembre. Cada pago corresponde al trimestre anterior. Estas retenciones se descuentan de tu declaración anual.

02

Importes Variables

La cantidad que pagas depende de tus ingresos estimados. Si estimas que ganarás menos, puedes solicitar una reducción. Si ganas más, pagarás más. Es un sistema flexible que se ajusta a tu realidad fiscal.

03

Presentación Telemática

Todos los pagos se realizan telemáticamente a través del programa Mod 130 de la AEAT. Puedes hacerlo tú mismo si tienes certificado digital, o delegarlo a un gestor fiscal que maneje los trámites.

04

Penalizaciones por Retraso

Presentar fuera de plazo te puede costar una multa. Si no pagas el 20 del mes correspondiente, deberás abonar recargos además del importe adeudado. Es mejor pagar a tiempo, aunque sea con un pequeño retraso.

Declaración trimestral de IVA impresa mostrando facturas de ventas y compras de autónomo

Declaraciones de IVA Trimestrales

Si estás acogido al régimen de IVA normal, debes presentar una declaración trimestral. Los plazos son los días 20 de cada mes posterior al trimestre — es decir, 20 de abril para el Q1, 20 de julio para el Q2, 20 de octubre para el Q3, y 20 de enero para el Q4.

En esta declaración reportas el IVA que has cobrado a tus clientes y el que has pagado en tus compras. La diferencia es lo que debes al Estado o lo que el Estado te devuelve. No es complicado si llevas bien tu contabilidad durante el trimestre.

  • Presenta digitalmente a través del programa Mod 303
  • Guarda copias de todas las facturas durante 5 años
  • Si no tienes obligación de IVA, exento de presentación

Consejos para Gestionar Tu Calendario Fiscal

Pequeñas estrategias que hacen una gran diferencia en tu cumplimiento fiscal.

Crea Recordatorios Mensuales

No confíes en tu memoria. Establece alertas en tu móvil o calendario para cada fecha límite. Recuerda que el 20 de cada mes es crítico — múltiples obligaciones convergen.

Lleva Contabilidad Actualizada

Actualiza tus registros mensualmente, no trimestralmente. Cuando llegue el día 20 para presentar, todo debe estar listo. No dejes todo para el último momento — es fuente de errores.

Considera un Gestor Fiscal

Un gestor fiscal te cuesta entre 50 y 150 euros mensuales, pero se encarga de todo. Es una inversión que vale la pena si no tienes experiencia o simplemente quieres delegar estas responsabilidades.

Revisa Tu Situación Anual

En noviembre o diciembre, haz un repaso de tus ingresos y gastos. Así puedes ajustar tus pagos trimestrales para la próxima campaña. No esperes a presentar la declaración para descubrir sorpresas.

Usa Software de Facturación

Programas como Debitoor, Factuplus o Invoicely generan informes automáticos. Facilitan mucho la presentación de IVA y otros documentos. La mayoría integran conexión directa con la AEAT.

Comprueba Antes de Enviar

Revisa cada declaración antes de presentarla. Un error en cifras puede generar sanciones meses después. Cinco minutos de revisión te ahorran cientos de euros en multas.

Nota Importante

Este calendario y esta información son de carácter orientativo y educativo. Las fechas y normativas pueden variar según tu comunidad autónoma o situación específica. Consulta siempre con un gestor fiscal o asesor profesional para confirmar tus obligaciones exactas. La Agencia Tributaria publica actualizaciones regularmente en su web oficial. Este contenido no constituye asesoramiento fiscal profesional.